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Auditoria y control interno / Colaboradores Juan M. Aguirre, Adolfo Fernández

Contributor(s): Aguirre Ormaechea, Juan M [Colaborador] | Fernandez Maestre, Adolfo [Colaborador].
Barcelona : Cultural S.A., 2006- 2009Description: 637 páginas : ilustraciones ; 28 cm.Content type: texto Media type: no mediado Carrier type: volumenISBN: 8480558709.Subject(s): Auditoría | Auditoría financiera | Control InternoDDC classification: 657.45 /
Contents:
Los principios y normas de contabilidad -- La auditoría de los estados financieros -- Fases de una auditoría -- Papeles de trabajo -- Inmovilizado inmaterial -- Inmovilizado material -- Inmovilizado financiero Existencias -- Cuentas a cobrar (clientes y deudores varios) -- Inversiones financieras temporales, caja, bancos y pasivos temporales -- Fondos propios -- Provisiones para riesgos y gastos -- Administraciones públicas -- Pérdidas y ganancias -- Auditoría de empresas -- Informe de auditoría de los estados financieros -- Control interno -- Organización empresarial y control interno -- Estudio y evaluación de los sistemas de control -- Control interno en el área de caja y bancos -- Control interno en el área proveedores y otras cuentas a pagar -- Control interno en el área de inversiones -- Control interno en el área de nóminas -- Procedimiento y control del ciclo de producción -- Caso práctico --
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Item type Current location Collection Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
Libros Libros Biblioteca Central
General 657.45 / A912a (Browse shelf) Ej. 2 Available 900000023571
Libros Libros Biblioteca Garzón
General 657.45 / A912a (Browse shelf) Ej. 1 Available 900000020659
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Los principios y normas de contabilidad -- La auditoría de los estados financieros -- Fases de una auditoría -- Papeles de trabajo -- Inmovilizado inmaterial -- Inmovilizado material -- Inmovilizado financiero Existencias -- Cuentas a cobrar (clientes y deudores varios) -- Inversiones financieras temporales, caja, bancos y pasivos temporales -- Fondos propios -- Provisiones para riesgos y gastos -- Administraciones públicas -- Pérdidas y ganancias -- Auditoría de empresas -- Informe de auditoría de los estados financieros -- Control interno -- Organización empresarial y control interno -- Estudio y evaluación de los sistemas de control -- Control interno en el área de caja y bancos -- Control interno en el área proveedores y otras cuentas a pagar -- Control interno en el área de inversiones -- Control interno en el área de nóminas -- Procedimiento y control del ciclo de producción -- Caso práctico --

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