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Adaptación del modelo de evaluación de control interno contable de la CGN, al proceso de auditoría financiera de la revisoría fiscal: (Record no. 50558)

000 -CABECERA
campo de control de longitud fija nam a22 7a 4500
005 - FECHA Y HORA DE ACTUALIZACIÓN
005 20260701061731.0
008 - LONGITUD FIJA
campo de control de longitud fija 260327e2025 ck a|||fsm||| 00| 0 spa d
040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen CO-NeUS
Lengua de catalogación español
Normas de descripción rda
041 ## - IDIOMA
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente español
100 1# - AUTOR PERSONAL
9 (RLIN) 157859
nombre Muñóz Chavarro, Leidy Alejandra
relación autor
245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO
título Adaptación del modelo de evaluación de control interno contable de la CGN, al proceso de auditoría financiera de la revisoría fiscal:
subtítulo Caso Empugigante S.A E.S.P /
Mención de responsabilidad, etc. Leidy Alejandra Munoz Chávarro, Jennifer Yulieth Girón Gutiérrez, Albeniz Calderón Quintero; Directora Ana Derly Cubillos Ibatá; Asesor de Tesis Alma Yiseth Gutiérrez Peña
256 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DE ORDENADOR
Características del archivo de computador Datos electrónicos (1 archivos:1502 MG)
264 1# - PIE DE IMPRENTA
lugar (ciudad) Neiva:
editorial Universidadad Surcolombiana;
fecha 2025
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 1 CD-ROM (49 páginas);
Ilustraciones ilustraciones en general, tablas o cuadros;
Dimensiones 12 cm
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
Content type term texto
337 ## - MEDIACIÓN
RDA rdamedia
Content type term computadora
338 ## - PORTADOR
RDA rdacarrier
Content type term disco de la computadora
Portador cd
347 ## - Características del archivo digital (R)
RDA rda
502 ## - NOTA DE TESIS
Nota de tesis Tesis
título otorgado Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría
Institución Universidad Surcolombiana. Facultad de Economía y Administración. Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría
año 2025
505 ## - NOTA DE CONTENIDO
Nota de contenido Planteamiento del problema -- Justificación -- Objetivos -- Marco de referencia -- Tipos de investigación -- Fuentes y técnicas -- Resultados -- Conclusiones
520 ## - RESUMEN
Resumen "El artículo presenta una propuesta para adaptar el Modelo de Control Interno Contable, establecido en la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación (CGN), al proceso de auditoría financiera realizado por la revisoría fiscal en empresas de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, tomando como caso de estudio a EMPUGIGANTE S.A. E.S.P. La investigación nace a partir de falencias identificadas en la entidad, entre ellas la inexistencia de un modelo estructurado que oriente la elaboración y evaluación de los informes de revisoría fiscal. Esta ausencia ha generado vacíos en la claridad, el soporte técnico y la utilidad de dichos informes para la toma de decisiones de la Junta Directiva.
La metodología empleada fue cualitativa y de tipo aplicado, basada en fuentes primarias y secundarias. Se recolectó información mediante una encuesta dirigida a los tres miembros de la Junta Directiva, se realizó revisión documental de los informes emitidos y de los estados financieros, y se aplicó un checklist construido a partir de los componentes del Modelo de Control Interno Contable. Esta combinación metodológica permitió caracterizar el proceso actual y evaluar el nivel de alineación con la normativa vigente.
Los resultados mostraron debilidades importantes en los informes correspondientes a la vigencia 2023, especialmente en la falta de recomendaciones claras y soportes técnicos. No obstante, se evidenció que los
componentes del modelo propuesto por la CGN son totalmente aplicables al trabajo del revisor fiscal y pueden fortalecer significativamente la confiabilidad de la información financiera.
El estudio constituye un aporte práctico al ofrecer una herramienta adaptable a empresas de servicios públicos domiciliarios, contribuyendo a mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la toma informada de decisiones."
700 1# - COAUTOR PERSONAL
9 (RLIN) 162187
Nombre de persona Girón Gutiérrez, Jennifer Yulieth
Término indicativo de función/relación autor
700 1# - COAUTOR PERSONAL
9 (RLIN) 162188
Nombre de persona Calderón Quintero, Albeniz
Término indicativo de función/relación autor
700 1# - COAUTOR PERSONAL
9 (RLIN) 38731
Nombre de persona Cubillos Ibata, Ana Derly,
Término indicativo de función/relación Director
700 1# - COAUTOR PERSONAL
9 (RLIN) 48361
Nombre de persona Gutiérrez Peña, Alma Yiseth
Término indicativo de función/relación Asesor de tesis
082 04 - CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
edición 21
Clasificación Th ERFA 092
650 #0 - MATERIA GENERAL
9 (RLIN) 162189
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Revisoría Fiscal
Subdivisión general Auditoría
Subdivisión geográfica Empugigante S.A. E.S.P
650 #0 - MATERIA GENERAL
9 (RLIN) 162190
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Modelo Evaluación de Control Interno
Subdivisión general Proceso Auditoría Financiera
942 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL KOHA
Fuente del sistema de clasificación o colocación
Tipo de ítem Koha e-Tesis
Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) Th ERFA 092
Prefijo de la signatura Th
Holdings
Ocultar en el OPAC Perdido Esquema de clasificación No circula Colección Sede propietaria Localización actual Adquirido Signatura topográfica Código de barras Visto por última vez Ejemplar Tipo de ítem
En Colección       Tesis y Trabajos de Grado Biblioteca Central Biblioteca Central 2026-03-27 Th ERFA 092 900000029835 2026-03-27 Ej.1 e-Tesis
En Colección       Tesis y Trabajos de Grado Biblioteca Central Biblioteca Central 2026-03-27 Th ERFA 092 900000029836 2026-03-27 Ej.2 e-Tesis

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