000 | cam a22 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c40420 _d40420 |
||
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180508062626.0 | ||
008 | 110210s2015 ck ad fr 000 spa d | ||
020 | _a9789587711127 | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _cCO-NeUS _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 |
_aEstupiñán Gaitán, Rodrigo _eaut _942028 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAdministración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna / _cRodrigo Estupiñán Gaitán |
250 |
_aSegunda edición. _bReimpresión. |
||
264 | 1 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2015 |
|
300 |
_a480 páginas : _bilustraciones, gráficos ; _c24 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atxt |
||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
490 | 1 |
_aColección ciencias administrativas _995596 |
|
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. [335]-336). | ||
505 | _aPrólogo: La administración o gestión del riesgo y la auditoría interna -- control interno y riesgos -- El control interno (Modelos) -- COSO 2013 Marco de Control Interno Integrado o Control Interno mediante Reporte Financiero Externo -- El riesgo empresarial -- Administración de riesgo empresarial E.R.M. -- conocimiento en Administración del riesgo empresarial -- Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- Evaluación de los riesgos para la planeación de una auditoría bajo riesgo -- La auditoría interna, los controles internos, riesgos y gobierno corporativo -- Organización de la auditoría interna -- Enfoque moderno de la auditoria interna-- Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica -- Riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- La auditoría interna y el (E.R.M.) -- El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- Practicas del E.R.M. en la auditoría interna -- Mapa de riesgos para uso en la auditoria interna -- Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno -- Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna -- Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- Implementación del control interno basado en el modelo COSO II E.R.M. -- Evaluación de los componentes de gobierno, control interno y riesgos (G.C.R.) (cuestionarios) -- Implementación de un sistema de Gobierno, control interno y riesgos (SGCR) -- Gobierno corporativo (Corporate Governance) -- | ||
533 | _aReimpresiones 2005, 2009. | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a658.4013 / _bEs88a |
650 | 1 | 7 |
_aAdministracion financiera _999540 |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB _aAdministracion de riesgos _999502 |
650 | 1 | 7 |
_aAuditoria _vNormas _9101338 |
650 | 1 | 7 |
_aGobierno corporativo _9111799 |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB _aAuditoria interna _9101358 |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB _aGestión financiera _918422 |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB _aAdministración de empresas _91319 |
942 |
_cCG _2ddc _h658.4013 / Es88a |