000 | 02037nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a958-648-453-3 | ||
082 | 0 | 4 | _a658.1 / E79a |
100 | 1 |
_aEstupiñán Gaitán, Rodrigo _942028 |
|
245 | 1 | 0 | _aAdministración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna / Rodrigo Estupiñán Gaitán |
264 | _aBogotá : Ecoe Ediciones, 2006 | ||
300 | _a320 p. ; 24 cm. + CD ROM | ||
490 | 0 |
_aArea Administración _994680 |
|
505 | 0 | 0 | _aPrólogo -- La administración o gestión del riesgo y la auditoría interna -- El Control Interno (modelo) -- |
505 | 0 | 0 | _aOrganización de la Auditoría Interna -- Enfoque moderno de la Auditoría Interna -- Los paradigmas en el |
505 | 0 | 0 | _aejercicio de la Auditoría Interna en América Latina -- Código de Etica -- Normas internacionales de Auditoría |
505 | 0 | 0 | _aInterna y consejos para la práctica -- El riesgo empresarial -- Administración de riesgos empresarial E.R.M. |
505 | 0 | 0 | _a-- El riesgo en El Nuevo enfoque de La auditoría interna -- La auditoría interna y ek (E.R.M) -- conocimiento |
505 | 0 | 0 | _adel cliente para la administración del riesgo -- El auditor interno. El administrador en la gestión de riesgos |
505 | 0 | 0 | _acorporativos -- Prácticas del E.R.M. en la auditoría interna -- Mapa de riesgos para uso en la auditoría |
505 | 0 | 0 | _ainterna -- Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno -- Detección de operaciones ilícitas por la |
505 | 0 | 0 | _aauditoría interna -- Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- Gobierno |
505 | 0 | 0 | _acorporativo o corporate Governance -- Los comités de auditoría y el Gobierno Corporativo -- Bibliografía |
590 | _aEl CD ROM se puede visualizar en la Biblioteca Electrónica | ||
650 | 1 | 4 |
_aAdministracion de empresas _999446 |
650 | 1 | 4 |
_aGobierno corporativo _9111799 |
650 | 1 | 4 |
_aGestion integral del riesgo _9111717 |
650 | 1 | 4 |
_aAdministracion de riesgos _999502 |
650 | 1 | 4 |
_aAdministracion financiera _999540 |
999 |
_c29981 _d29981 |