000 01948nam a22003257a 4500
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003 CO-NeUS
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040 _cCO-NeUS
_aCO-NeUS
_bspa
_erda
100 1 _aCabrera Ramirez, Eduardo
_933310
245 1 0 _aEl control interno y sus alcances aplicados al departamento administrativo de valorizacion municipal de
245 1 0 _aNeiva / Eduardo Cabrera Ramirez, Carlos Ancizar Triviño Vargas
264 _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 1986
300 _a300 p.
502 _aTesis (Contador Público ).-- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas.
502 _aPrograma de Contaduria Pública, 1986
505 0 0 _aConcepto de control interno.-- Origen legal del control interno en las entidades del estado.--
505 0 0 _aResponsabilidad del control interno en las entidades del estado.-- Diagnóstico preliminar para el montaje del
505 0 0 _asistema de control interno en el DAV.-- Funciones y responsabilidades de la auditoria interna.-- Manuales de
505 0 0 _acontrol interno para el DAV.-- Procedimientos de control interno.-- Procedimiento No. 01 presupuesto.--
505 0 0 _aProcedimiento No. 2. Régimen contractual y y manejo de bienes a traves de almacen.-- Procedimiento No. 3.
505 0 0 _aTesoreria.-- Procedimiento No. 04. contabilidad.-- Procedimiento No. 05 Procesamiento electrónico de datos.--
505 0 0 _aProcedimiento No. 06 reglamento interno administración de personal.-- Procedimiento 07. Fianzas y polizas de
505 0 0 _aseguro.-- Procedimiento No. 08. Secretaria, archivo y correspondencia.-- Procedimiento No. 09. Reglamento
505 0 0 _atecnico para la ejecución de obras.-- Procedimiento No. 10. Auditoria interna.
700 1 _aTriviño Vargas, Carlos Ancizar
_987255
082 _a8051200055
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650 1 4 _aControl interno
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