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Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna / Rodrigo Estupiñán Gaitán

By: Estupiñán Gaitán, Rodrigo [autor].
Series: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015Edition: Segunda edición. Reimpresión.Description: 480 páginas : ilustraciones, gráficos ; 24 cm.Content type: texto Media type: no mediado Carrier type: volumenISBN: 9789587711127.Subject(s): Administracion financiera | Administracion de riesgos | Auditoria -- Normas | Gobierno corporativo | Auditoria interna | Gestión financiera | Administración de empresasDDC classification: 658.4013 /
Contents:
Prólogo: La administración o gestión del riesgo y la auditoría interna -- control interno y riesgos -- El control interno (Modelos) -- COSO 2013 Marco de Control Interno Integrado o Control Interno mediante Reporte Financiero Externo -- El riesgo empresarial -- Administración de riesgo empresarial E.R.M. -- conocimiento en Administración del riesgo empresarial -- Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- Evaluación de los riesgos para la planeación de una auditoría bajo riesgo -- La auditoría interna, los controles internos, riesgos y gobierno corporativo -- Organización de la auditoría interna -- Enfoque moderno de la auditoria interna-- Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica -- Riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- La auditoría interna y el (E.R.M.) -- El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- Practicas del E.R.M. en la auditoría interna -- Mapa de riesgos para uso en la auditoria interna -- Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno -- Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna -- Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- Implementación del control interno basado en el modelo COSO II E.R.M. -- Evaluación de los componentes de gobierno, control interno y riesgos (G.C.R.) (cuestionarios) -- Implementación de un sistema de Gobierno, control interno y riesgos (SGCR) -- Gobierno corporativo (Corporate Governance) --
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Incluye referencias bibliográficas (p. [335]-336).

Prólogo: La administración o gestión del riesgo y la auditoría interna -- control interno y riesgos -- El control interno (Modelos) -- COSO 2013 Marco de Control Interno Integrado o Control Interno mediante Reporte Financiero Externo -- El riesgo empresarial -- Administración de riesgo empresarial E.R.M. -- conocimiento en Administración del riesgo empresarial -- Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- Evaluación de los riesgos para la planeación de una auditoría bajo riesgo -- La auditoría interna, los controles internos, riesgos y gobierno corporativo -- Organización de la auditoría interna -- Enfoque moderno de la auditoria interna-- Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica -- Riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- La auditoría interna y el (E.R.M.) -- El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- Practicas del E.R.M. en la auditoría interna -- Mapa de riesgos para uso en la auditoria interna -- Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno -- Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna -- Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- Implementación del control interno basado en el modelo COSO II E.R.M. -- Evaluación de los componentes de gobierno, control interno y riesgos (G.C.R.) (cuestionarios) -- Implementación de un sistema de Gobierno, control interno y riesgos (SGCR) -- Gobierno corporativo (Corporate Governance) --

Reimpresiones 2005, 2009.

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