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El control interno y sus alcances aplicados al departamento administrativo de valorizacion municipal de Neiva / Eduardo Cabrera Ramirez, Carlos Ancizar Triviño Vargas

By: Cabrera Ramirez, Eduardo.
Contributor(s): Triviño Vargas, Carlos Ancizar.
Neiva : Universidad Surcolombiana, 1986 Description: 300 p.Subject(s): Control interno -- aspecto legal | Conrol interno -- manualesDDC classification: 8051200055
Contents:
Dissertation note: Tesis (Contador Público ).-- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas.Programa de Contaduria Pública, 1986
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Tesis Tesis Biblioteca Central
Tesis y Trabajos de Grado 8051200055 (Browse shelf) 8002 1 Available PI 8051200055
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8051200052 Manual de procedimientos administrativos y diseño de un sistema de costos para la empresa cooperativa | funeraria EMCOFUN" Ltda / Maria del Rocio Bermudez y Maria Teresa Motta Manrique. " 8051200053 Parte legal del manual de sistemas y procedimientos contables para el departamento administrativo de | valorización del municipio de Neiva / Victor Rodriguez Narvaez, Orlando Romero Prieto 8051200054 La incidencia del impuesto de renta y complementarios en los sectores comercial e industrial de Neiva / | Maria del Socorro Rivera Ibarra, Amparo Sanmiguel Vargas y Cesar Alberto Zuleta Pastrana 8051200055 El control interno y sus alcances aplicados al departamento administrativo de valorizacion municipal de | Neiva / Eduardo Cabrera Ramirez, Carlos Ancizar Triviño Vargas 8051200056 Elaboración de una guia de gestión administrativa, comercial, financiera y contable (P.U.C.) para la | administración eficiente de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado en la zonas rurales del | departamento del Huila/ Victor Hugo, Ortega Achury y Juan Pablo Puentes Lemus 8051200056 Elaboración de una guia de gestión administrativa, comercial, financiera y contable (P.U.C.) para la | administración eficiente de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado en la zonas rurales del | departamento del Huila/ Victor Hugo, Ortega Achury y Juan Pablo Puentes Lemus 8051200057 Estudio administrativo y financiero de la sociedad inversiones turisticas del Huila Limitada Inturhuila " | Ltda / Luz Elda Gonzalez Ipuz y Edelmira Montero Quintero "

Tesis (Contador Público ).-- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas.

Programa de Contaduria Pública, 1986

Concepto de control interno.-- Origen legal del control interno en las entidades del estado.--

Responsabilidad del control interno en las entidades del estado.-- Diagnóstico preliminar para el montaje del

sistema de control interno en el DAV.-- Funciones y responsabilidades de la auditoria interna.-- Manuales de

control interno para el DAV.-- Procedimientos de control interno.-- Procedimiento No. 01 presupuesto.--

Procedimiento No. 2. Régimen contractual y y manejo de bienes a traves de almacen.-- Procedimiento No. 3.

Tesoreria.-- Procedimiento No. 04. contabilidad.-- Procedimiento No. 05 Procesamiento electrónico de datos.--

Procedimiento No. 06 reglamento interno administración de personal.-- Procedimiento 07. Fianzas y polizas de

seguro.-- Procedimiento No. 08. Secretaria, archivo y correspondencia.-- Procedimiento No. 09. Reglamento

tecnico para la ejecución de obras.-- Procedimiento No. 10. Auditoria interna.

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