Cabrera Ramirez, Eduardo

El control interno y sus alcances aplicados al departamento administrativo de valorizacion municipal de Neiva / Eduardo Cabrera Ramirez, Carlos Ancizar Triviño Vargas - 300 p.

Tesis (Contador Público ).-- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Programa de Contaduria Pública, 1986

Concepto de control interno.-- Origen legal del control interno en las entidades del estado.-- Responsabilidad del control interno en las entidades del estado.-- Diagnóstico preliminar para el montaje del sistema de control interno en el DAV.-- Funciones y responsabilidades de la auditoria interna.-- Manuales de control interno para el DAV.-- Procedimientos de control interno.-- Procedimiento No. 01 presupuesto.-- Procedimiento No. 2. Régimen contractual y y manejo de bienes a traves de almacen.-- Procedimiento No. 3. Tesoreria.-- Procedimiento No. 04. contabilidad.-- Procedimiento No. 05 Procesamiento electrónico de datos.-- Procedimiento No. 06 reglamento interno administración de personal.-- Procedimiento 07. Fianzas y polizas de seguro.-- Procedimiento No. 08. Secretaria, archivo y correspondencia.-- Procedimiento No. 09. Reglamento tecnico para la ejecución de obras.-- Procedimiento No. 10. Auditoria interna.


Control interno--aspecto legal
Conrol interno--manuales

8051200055

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